Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Воткинск, ул. Ленина, 7
тел.: +7 (34145) 5-21-15, 4-83-40 факс: +7 (34145) 5-17-11

Документы

Постановление №558 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 19.12.2019 № 2128»

В целях повышения эффективности бюджетного планирования и муниципального управления, в связи с формированием бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Воткинска от 19.12.2019 № 2128 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2020-2025 годы» (далее постановление) следующие изменения и дополнения:

- в наименование постановления и далее по тексту цифры «2020-2025» заменить на цифры «2020-2026».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 19 декабря 2019 года № 2128, следующие изменения:

1) в краткой характеристике (паспорте) муниципальной программы:

а) раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:

Годы реализации

Всего

В том числе

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

149 883,2

136 264,3

1 849,2

0,0

11 769,7

2021 год

206 008,0

122 193,8

24 689,3

44 780,7

14 344,2

2022 год

162 152,1

123 770,0

8 802,7

11 429,8

18 149,6

2023 год

147 650,9

126 479,9

0,0

2 972,5

18 198,5

2024 год

139 246,3

121 272,6

0,0

395,2

17 578,5

2025 год

138 851,1

121 272,6

0,0

0,0

17 578,5

2026 год

138 851,1

121 272,6

0,0

0,0

17 578,5

ИТОГО 2020-2026 г.г.

1082642,7

872 525,8

35 341,2

59 578,2

115 197,5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности» изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.

Основными конечными результатами реализации программы являются:

1. Сохранена сеть учреждений культуры.

2. Показатель посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличен на 15 %.

3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 процентов.

4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике сохранен на уровне 100%.

5. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 93%.

6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 60 человек.

7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит 120 человек.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

»;

2) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»:

а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):

Годы реализации

Всего

В том числе

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

88 910,8

78 909,0

0,0

0,0

10 001,8

2021 год

90 707,1

79 327,9

0,0

0,0

11 379,2

2022 год

94 317,0

81 588,1

0,0

0,0

12 728,8

2023 год

93 624,1

80 704,1

0,0

0,0

12 920,0

2024 год

90 679,9

78 379,9

0,0

0,0

12 300,0

2025 год

90 679,9

78 379,9

0,0

0,0

12 300,0

2026 год

90 679,9

78 379,9

0,0

0,0

12 300,0

ИТОГО 2020-2026г.г.

639 598,7

555 668,9

0,0

0,0

83 929,8

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 96,294%.

2. Количество участников клубных формирований составит 2430 человек.

3. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 106,57%.

4. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 24,3 человека.

5. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 85,58 тысяч человек.

6. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 122,2 %.

7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 %.

8. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 5,21 тысяч человек.

9. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 130,25 %.

10. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 115 %.

»;

3) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Развитие библиотечного дела»:

а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации

Всего

В том числе

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

31 763,6

29 966,6

399,2

0,0

1 397,8

2021 год

39 828,8

23 955,8

2 050,9

12 217,1

1 605,0

2022 год

29 556,7

27 416,1

0,0

396,0

1 744,6

2023 год

32 220,6

30 087,4

0,0

395,2

1 738,0

2024 год

31 350,5

29 217,3

0,0

395,2

1 738,0

2025 год

30 955,3

29 217,3

0,0

0,0

1 738,0

2026 год

30 955,3

29 217,3

0,0

0,0

1 738,0

Итого 2020-2026 г.г.

226 630,6

199 077,6

2 450,1

13 403,6

11 699,4

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составит 100 %.

2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 506,00 тыс. человек.

3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 151,8 %.

4. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) составит 4,5%.

5. Число книговыдач составит 764 400 единиц.

6. Количество пользователей, 38 300 пользователей.

7. Количество записей в электронном каталоге составит 5041 библиографических записей.

»;

4) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Развитие музейного дела»:

а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:

Годы реализации

Всего

В том числе

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

8 056,1

7 686,0

0,0

0,0

370,1

2021 год

10 736,4

9 376,4

0,0

0,0

1 360,0

2022 год

15 307,2

8 597,2

0,0

3 033,8

3 676,2

2023 год

12 472,2

8 931,7

0,0

0,0

3 540,5

2024 год

12 311,6

8 771,1

0,0

0,0

3 540,5

2025 год

12 311,6

8 771,1

0,0

0,0

3 540,5

2026 год

12 311,6

8 771,1

0,0

0,0

3 540,5

ИТОГО 2020-2026 г.г.

83 506,7

60 904,7

0,0

3 033,8

19 568,3

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 26,3%.

2. Количество выставочных проектов составит 72 единицы.

3. Количество посещений музеев составит 26,45 тысяч человек.

4. Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 115 %.

»;

5) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»:

а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:

Годы реализации

Всего

В том числе

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

460,7

460,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

319,0

319,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

2 885,3

308,0

0,0

2 577,3

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО 2020-2026 г.г.

3 665,0

1 087,7

0,0

2 577,3

0,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 54,5 процентов.

»;

6) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Годы

Всего

В том числе:

Собственные средства бюджета МО

Средства бюджета УР

Средства бюджета РФ

Иные источники

2020 год

20 692,0

19 242,0

1 450,0

0,0

0,0

2021 год

64 735,7

9 533,7

22 638,4

32 563,6

0,0

2022 год

22 652,3

5 849,6

8 802,7

8 000,0

0,0

2023 год

6 448,7

6 448,7

0,0

0,0

0,0

2024 год

4 904,3

4 904,3

0,0

0,0

0,0

2025 год

4 904,3

4 904,3

0,0

0,0

0,0

2026 год

4 904,3

4 904,3

0,0

0,0

0,0

ИТОГО 2020-2026 г.г.

129 241,6

55 786,9

32 891,1

40 563,6

0,0

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной подпрограммы:

»;

б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:

1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 60 человек.

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике составит 100 %.

3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 93%.

4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит не менее 120 человек.

5.. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 35,294,5%.

6.Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства, составит 44,91 тыс.руб.

»;

7) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы ««Цифровая культура»:

- раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:

1.к 2026 году размещение "Интернет" контентов на цифровых культурных ресурсах не менее 130 процентов.

2. К 2026 году создать мультимедиа-гидов не менее 1 единицы.

3. К 2025 году оцифровка не менее 13 наименований.

8) приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

9) приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

10) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

11) приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

12) приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

13) приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Муниципальные ведомости города Воткинска» и разместить в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - начальника управления социальной поддержки населения Администрации города Воткинска.

Глава муниципального образования А.В. Заметаев